• 
    

    <div id="dewwc"><label id="dewwc"></label></div><form id="dewwc"><meter id="dewwc"></meter></form>

    • 開平市人民政府門戶網(wǎng)站
    •   
      • 搜索
    今天是2019年4月12日 星期五歡迎進入開平市社會保險基金管理局!
    您當(dāng)前的位置:首頁 > 開平市社會保險基金管理局 > 政務(wù)公開 > 結(jié)果公開
    2015年開平市社會保險基金管理局部門決算報告
    發(fā)布日期:2016-11-08 20:33
    來源:null
    打印
    【字體:

    目       錄

    第一部分  開平市社會保險基金管理局概況

    一、 部門主要職能

    二、 部門決算單位構(gòu)成

    第二部分   開平市社會保險基金管理局2015年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  開平市社會保險基金管理局2015年部門決算情況說明

    第四部分  名詞解釋

             第一部分   開平市社會保險基金管理局概況

    (一)部門主要職能

    1、部門機構(gòu)設(shè)置、職能

    開平市社會保險基金管理局是主要負責(zé)全市社會保險經(jīng)辦工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)。配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù);執(zhí)行社會保險基金預(yù)算和財務(wù)會計、統(tǒng)計制度,負責(zé)本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作。負責(zé)社會保險關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。負責(zé)社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護,負責(zé)本市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析。負責(zé)管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。負責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療保險補助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。開展新型農(nóng)村(被征地農(nóng)民)養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作。負責(zé)社會保險經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作,在市人力資源和社會保障局的組織下,協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會化服務(wù)管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

    2、人員構(gòu)成情況

    開平市社會保險基金管理局編制37人,實有35人,退休13人。其他工作人員22人。

    (二)部門決算單位構(gòu)成

    本部門無下屬單位。

    第二部分 開平市社會保險基金管理局2015年部門決算表

    收入支出決算總表

    公開01表

    部門:開平市社會保險基金管理局

    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    欄    次

    1

    欄    次

    2

    一、財政撥款收入

    1

    28715.17

    一、社會保障和就業(yè)支出

    14

    15332.73

    二、上級補助收入

    2

    二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    15

    13350.36

    三、事業(yè)收入

    3

    三、住房保障支出

    16

    32.08

    四、經(jīng)營收入

    4

    17

    五、附屬單位上繳收入

    5

    18

    六、其他收入

    6

    19

    7

    ……

    20

    8

    21

    本年收入合計

    9

    28715.17

    本年支出合計

    22

    28715.17

            用事業(yè)基金彌補收支差額

    10

                   結(jié)余分配

    23

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    11

    59.32

                   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24

    59.32

    12

    25

    合計

    13

    28774.49

    合計

    26

    28774.49


    收入決算表

    公開02表

    部門:開平市社會保險基金管理局

    單位:萬元

    項    目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    28715.17

    28715.17

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    15332.73

    15332.73

    20801

    人力資源和社會保障管理事務(wù)

    547.12

    547.12

     2080101

    行政運行

    389.56

    389.56

     2080108

    信息化建設(shè)

    37.89

    37.89

     2080109

    社會保險經(jīng)辦機構(gòu)

    61.47

    61.47

     2080199

    其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

    58.20

    58.20

    20803

    財政對社會保險基金的補助

    14717.18

    14717.18

    2080303

    財政對基本醫(yī)療保險基金的補助

    2600

    2600

    2080308

    財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助

    11852.18

    11852.18

    2080399

    財政對其他社會保險基金的補助

    265

    265

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    44.22

    44.22

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    44.22

    44.22

    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    24.21

    24.21

    2089901

    其他社會保障和就業(yè)支出

    24.21

    24.21

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    13350.36

    13350.36

    21005

    醫(yī)療保障

    13350.36

    13350.36

    2100501

    行政單位醫(yī)療

    19.18

    19.18

    2100506

    新型農(nóng)村合作醫(yī)療

    8681.52

    8681.52

    2100508

    城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險

    4649.66

    4649.66

    221

    住房保障支出

    32.08

    32.08

    22102

    住房改革支出

    32.08

    32.08

    2210201

    住房公積金

    32.08

    32.08


    支出決算表

    公開03表

    部門:開平市社會保險基金管理局

    單位:萬元

    項    目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    28715.17

    509.25

    28205.92

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    15332.73

    457.99

    14874.74

    20801

    人力資源和社會保障管理事務(wù)

    547.12

    389.56

    157.56

    2080101

    行政運行

    389.56

    389.56

    0.00

    2080108

    信息化建設(shè)

    37.89

    0.00

    37.89

    2080109

    社會保險經(jīng)辦機構(gòu)

    61.47

    0.00

    61.47

    2080199

    其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

    58.20

    0.00

    58.20

    20803

    財政對社會保險基金的補助

    14717.18

    0.00

    14717.18

    2080303

    財政對基本醫(yī)療保險基金的補助

    2600

    0.00

    2600

    2080308

    財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助

    11852.18

    0.00

    11852.18

    2080399

    財政對其他社會保險基金的補助

    265

    0.00

    265

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    44.22

    44.22

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    44.22

    44.22

    0.00

    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    24.21

    24.21

    0.00

    2089901

    其他社會保障和就業(yè)支出

    24.21

    24.21

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    13350.36

    19.18

    13331.18

    21005

    醫(yī)療保障

    13350.36

    19.18

    13331.18

    2100501

    行政單位醫(yī)療

    19.18

    19.18

    0.00

    2100506

    新型農(nóng)村合作醫(yī)療

    8681.52

    0.00

    8681.52

    2100508

    城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險

    4649.66

    0.00

    4649.66

    221

    住房保障支出

    32.08

    32.08

    0.00

    22102

    住房改革支出

    32.08

    32.08

    0.00

    2210201

    住房公積金

    32.08

    32.08

    0.00


    財政撥款收入支出決算總表

    公開04表

    部門:開平市社會保險基金管理局

    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    金額

    項    目

    行次

    合計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    欄    次

    1

    欄    次

    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    28715.17

    一、社會保障和就業(yè)支出

    15

    15332.73

    15332.73

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    16

    13350.36

    13350.36

    3

    三、住房保障支出

    17

    32.08

    32.08

    4

    18

    5

    19

    6

    20

    7

    21

    8

    22

    本年收入合計

    9

    28715.17

    本年支出合計

    23

    28715.17

    28715.17

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    10

    59.32

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24

    59.32

    59.32

         一般公共預(yù)算財政撥款

    11

    59.32

    25

           政府性基金預(yù)算財政撥款

    12

    26

    13

    27

    合計

    14

    28774.49

    合計

    28

    28774.49

    28774.49


    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    公開05表

    部門:開平市社會保險基金管理局

    單位:萬元

     

    本年支出合計

    基本支出  

    項目支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    28715.17

    509.25

    28205.92

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    15332.73

    457.99

    14874.74

    20801

    人力資源和社會保障管理事務(wù)

    547.12

    389.56

    157.56

    2080101

    行政運行

    389.56

    389.56

    0.00

    2080108

    信息化建設(shè)

    37.89

    0.00

    37.89

    2080109

    社會保險經(jīng)辦機構(gòu)

    61.47

    0.00

    61.47

    2080199

    其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

    58.20

    0.00

    58.20

    20803

    財政對社會保險基金的補助

    14717.18

    0.00

    14717.18

    2080303

    財政對基本醫(yī)療保險基金的補助

    2600

    0.00

    2600

    2080308

    財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助

    11852.18

    0.00

    11852.18

    2080399

    財政對其他社會保險基金的補助

    265

    0.00

    265

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    44.22

    44.22

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    44.22

    44.22

    0.00

    20899

    其他社會保障和就業(yè)支出

    24.21

    24.21

    0.00

    2089901

    其他社會保障和就業(yè)支出

    24.21

    24.21

    0.00

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    13350.36

    19.18

    13331.18

    21005

    醫(yī)療保障

    13350.36

    19.18

    13331.18

    2100501

    行政單位醫(yī)療

    19.18

    19.18

    0.00

    2100506

    新型農(nóng)村合作醫(yī)療

    8681.52

    0.00

    8681.52

    2100508

    城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險

    4649.66

    0.00

    4649.66

    221

    住房保障支出

    32.08

    32.08

    0.00

    22102

    住房改革支出

    32.08

    32.08

    0.00

    2210201

    住房公積金

    32.08

    32.08

    0.00


    一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    公開06表

    部門:開平市社會保險基金管理局

    單位:萬元

     

    本年支出合計

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    經(jīng)濟分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    509.25

    449.89

    59.36

    301

    工資福利支出

    373.59

    373.59

    0.00

    30101

    基本工資

    68.75

    68.75

    0.00

    30102

    津貼補貼

    169.14

    169.14

    0.00

    30103

    獎金

    61.82

    61.82

    0.00

    30104

    社會保障繳費

    43.39

    43.39

    0.00

    30199

    其他工資福利支出

    30.49

    30.49

    0.00

    302

    商品和服務(wù)支出

    59.36

    0.00

    59.36

    30201

    辦公費

    6.83

    0.00

    6.83

    30205

    水費

    1.21

    0.00

    1.21

    30206

    電費

    8.04

    0.00

    8.04

    30207

    郵電費

    2.59

    0.00

    2.59

    30211

    差旅費

    0.02

    0.00

    0.02

    30213

    維修(護)費

    2.07

    0.00

    2.07

    30214

    租賃費

    0.10

    0.00

    0.10

    30217

    公務(wù)接待費

    0.82

    0.00

    0.82

    30226

    勞務(wù)費

    13.14

    0.00

    13.14

    30228

    工會經(jīng)費

    1.22

    0.00

    1.22

    30229

    福利費

    0.40

    0.00

    0.40

    30231

    公務(wù)用車運行維護費

    6.40

    0.00

    6.40

    30239

    其他交通費用

    6.74

    0.00

    6.74

    30240

    稅金及附加費用

    1.75

    0.00

    1.75

    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    8.03

    0.00

    8.03

    303

    對個人和家庭的補助

    76.3

    76.3

    30302

    退休費

    44.22

    44.22

    30311

    住房公積金

    32.08

    32.08


    財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    公開07表

    部門:開平市社會保險基金管理局

    單位:萬元

    2015年度預(yù)算數(shù)

    2015年度決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    小計

    公務(wù)用車
    購置費

    公務(wù)用車
    運行費

    小計

    公務(wù)用車
    購置費

    公務(wù)用車
    運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    16.8

    0

    12

    0

    12

    4.8

    7.22

    0

    6.4

    6.4

    0.82


    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    公開08表

    部門:開平市社會保險基金管理局

    單位:萬元

     

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出  

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    第三部分  開平市社會保險基金管理局2015年部門決算情況說明

    一、2015年度收入支出決算總體情況說明

    (一)年度收入總體情況

    2015年度總收入28715.17萬元,其中本年收入28715.17萬元。具體情況如下:

    1.財政撥款收入28715.17萬元,比2014年決算數(shù)增加8264.53萬元,增長40.41%,主要原因:一是2015年度財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險的補助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是2015年度本級財政對我市機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補助2600萬元。

    2.其他收入為0,同比2014年決算數(shù)無增長。

    (二)年度支出總體情況

    本局2015年度總支出28715.17萬元,其中本年支出28715.17萬元。具體情況如下:

    1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出15332.73萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、其他資本性支出,比2014年決算數(shù)增加6283.69萬元,增長69.44%。主要原因:一是2015年度財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老的補助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是2015年度本級財政對我市機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補助2600萬元。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出13350.36萬元。主要用于對個人和家庭的補助支出,比2014年決算數(shù)增加1991.32萬元,增長17.53%。主要原因是:2015年度財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的補助標(biāo)準(zhǔn)提高,補貼標(biāo)準(zhǔn)從2014年的320元增加到360元。

    3、住房保障支出(類)支出32.08元,主要用于對個人和家庭的補助支出,比2014年決算數(shù)增加0.86萬元,增長2.75%。主要原因是:本單位新增公務(wù)員的住房公積金支出。

    二、2015年收入決算情況說明

    本局2015年度收入合計28715.17萬元。

    (一)財政撥款收入28715.17萬元,占本年收入合計的100%。其中:

    1、社會保障和就業(yè)(類)支出15332.73 萬元,占財政撥款收入的53.40%,包括:人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)547.12萬元、財政對社會保險基金的補助(款)14717.18萬元、行政事業(yè)單位離退休(款)44.22萬元、其他社會保障和就業(yè)支出(款)24.21萬元。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出13350.36萬元,占財政撥款收入的46.49%,包括:醫(yī)療保障(款)13350.36萬元。

    3、住房保障(類)支出32.08萬元,占財政撥款收入的0.11%,包括:住房改革(款)支出32.08萬元。

    三、2015年度支出決算情況說明

    本局2015年度支出合計28715.17萬元。具體如下;

    (一)基本支出509.25萬元,占本年支出合計的1.77%。具體如下:

    1、社會保障和就業(yè)(類)支出457.99萬元,其中:人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)389.56萬元,主要用于行政運行等經(jīng)費支出;行政事業(yè)單位離退休(款)44.22萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休補貼支出;其他社會保障和就業(yè)支出(款)24.21萬元,主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出19.18萬元,其中:醫(yī)療保障(款)支出19.18萬元,主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

    3、住房保障(類)支出32.08萬元,其中:住房改革支出32.08萬元,主要用于住房公積金支出。

    (二)項目支出28205.92萬元,占本年支出合計的98.23%。具體如下:

    1、社會保障和就業(yè)(類)支出14874.74萬元,其中:人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)支出157.56萬元,主要用于信息化建設(shè)、社會保險經(jīng)辦機構(gòu)、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出;財政對社會保險基金的補助(類)支出14717.18萬元,主要用于財政對基本醫(yī)療保險基金的補助、財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助、財政對其他社會保險基金的補助。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出13331.18萬元,其中:醫(yī)療保障(款)支出13331.18萬元,主要用于財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助。

    四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (一)2015年度財政撥款收入說明

    本局2015年度財政撥款收入合計28715.17萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入28715.17萬元,比2014年決算數(shù)增加8264.53萬元,增長40.41%,主要原因:一是2015年度財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險的補助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是2015年度本級財政對我市機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補助2600萬元。

    (二)2015年度財政撥款支出說明

    本局2015年度財政撥款支出合計28715.17萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出28715.17萬元,比2014年決算數(shù)增加8264.53萬元,增長40.41%,主要原因:一是2015年度財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險的補助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是2015年度本級財政對我市機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補助2600萬元。

    分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出(類)15332.73萬元,主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、行政事業(yè)單位離退休、其他社會保障和就業(yè)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出13350.36萬元,主要用于行政單位醫(yī)療、財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助;住房保障(類)支出32.08萬元,主要用于住房公積金支出。

    五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    本局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計28715.17萬元,占本年支出合計的100%。與2014年相比,增加8264.53萬元,增長40.41%。

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

    本局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出(類)15332.73萬元,占53.40%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出13350.36萬元,占46.49%;住房保障(類)支出32.08萬元,占0.11%。

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

    本局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28715.17萬元,具體情況如下:

    1、社會保障和就業(yè)支出(類)15332.73萬元,具體如下:

    (1)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)支出547.12萬元,比2014年增加102.86萬,增長23.15%,主要原因是:一是機關(guān)工資補貼調(diào)增。二是增加支出機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險信息系統(tǒng)升級費用。完成年初預(yù)算的111.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)在職人員工資補貼調(diào)增。

    (2)財政對社會保險基金的補助(款)支出14717.18萬元,比2014年增加6185.42萬元,增長72.50%,主要原因是:一是2015年度財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的補助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是2015年度本級財政對我市機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補助2600萬元。完成年初預(yù)算的260.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2015年度財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老的補助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是決算數(shù)包含上級財政補助資金。

    (3)行政事業(yè)單位離退休(款)支出44.22萬元,比2014年增加3.3萬元,增長8.06%,主要原因是退休人員退休補貼調(diào)增。完成年初預(yù)算的110.49%,主要原因是退休人員補貼調(diào)增。

    (4)其他社會保障和就業(yè)(款)支出24.21萬元,比2014年增加1.97萬元,增長8.86%,主要原因是社會保障繳費基數(shù)調(diào)增,相應(yīng)的社會保障繳費支出增大。完成年初預(yù)算100%。

    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)支出13350.36萬元,比2014年增加1991.32萬元,增長17.53%,主要原因是2015年度財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的補助標(biāo)準(zhǔn)提高。完成年初預(yù)算的137.15%,主要原因:一是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高;二是決算數(shù)包含上級財政補助資金。

    3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出32.08萬元,比2014年增加0.86萬元,增長2.75%。主要原因是住房公積金的繳費基礎(chǔ)調(diào)增,導(dǎo)致住房公積金支出增大。完成年初預(yù)算的97.04%,主要原因是在職人員變動。

    六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    本局2015公共預(yù)算財政撥款支出決算28715.17萬元,基本支出509.25萬元。比2014年決算數(shù)增加54.48萬元,增長11.98%。

    (一)工資福利支出373.59萬元,占基本支出的73.36%。主要包括基本工資68.75萬元、津貼補貼169.14萬元、獎金61.82萬元、社會保障繳費43.39萬元、其他工資福利支出30.49萬元。

    (二)商品和服務(wù)支出59.36萬元,占基本支出的11.66%。主要包括辦公費6.83萬元、水費1.21萬元、電費8.04萬元、郵電費2.59萬元、差旅費0.02萬元、維護(護)費2.07萬元、租賃費0.10萬元、公務(wù)接待費0.82萬元、勞務(wù)費13.14萬元、工會經(jīng)費1.22萬元、福利費0.40萬元、公務(wù)用車運行維護費6.40萬元、其他交通費用6.74萬元、稅金及附加費用1.75萬元、其他商品和服務(wù)支出8.03萬元。

    (三)對個人和家庭的補助支出76.30萬元,占基本支出的14.98%。主要包括退休費44.22萬元、住房公積金32.08萬元。

    七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    本局2015“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.22萬元,完成預(yù)算16.8萬元的42.98%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為6.40萬元,完成預(yù)算12萬元的53.33%;公務(wù)接待費支出決算為0.82萬元,完成預(yù)算4.8萬元的17.08%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是公務(wù)用車制度改革,在第四季度報廢公務(wù)車輛2輛,公車存量從4輛減少為2輛,公務(wù)車輛使用率和運行維護費用減少;二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,做好厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用支出。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.4萬元,主要包括:(1)報廢2輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量2輛,全年運行維護費支出6.40萬元,平均每輛3.20萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費等支出。比2014年決算數(shù)減少1.6萬元,下降20%,原因是公務(wù)用車制度改革,在第四季度報廢公務(wù)車輛2輛,公車存量從4輛減少為2輛,公務(wù)車輛使用率和運行維護費用減少。3.公務(wù)接待費支出0.82萬元,主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。2015年局機關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待11次,接待人數(shù)共106人。主要是餐費開支。比2014年決算數(shù)減少2.97萬元,下降78.36%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,做好厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    本局2015年度公用經(jīng)費支出主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他商品和服務(wù)等經(jīng)費支出。

    (二)政府采購支出情況說明

    本局2015年度政府采購支出17.70萬元。主要包括購置辦公場所空調(diào)費用2.46萬元,購置辦公設(shè)備12.54萬元,購置自助服務(wù)終端機2.70萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    固定資產(chǎn)總值944.32萬元,其中:房屋、建筑物(辦公樓房)550.13萬元、交通運輸工具(公務(wù)車輛)44.20萬元、其他固定資產(chǎn)349.99萬元。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    我單位高度重視此項工作,充分認(rèn)識到推進預(yù)算績效管理的重要性和必要性,加強組織領(lǐng)導(dǎo),理順工作機制,理清工作思路,明確工作目標(biāo),制定具體措施,與財政部門加強溝通,密切配合,做好預(yù)算績效管理工作。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出:指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財政預(yù)算??畎才诺闹С?。

    七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    十、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

    十一、xxxx支出(類)xxxx(款):……的支出。

    (決算表涉及到的功能支出科目均須作名詞解釋,具體解釋參照財政部印發(fā)的《2015年政府收支分類科目》)


    相關(guān)附件:

     
    聯(lián)系我們 網(wǎng)站幫助 網(wǎng)站地圖 服務(wù)申明
     版權(quán)所有:開平市人民政府    主辦:開平市人民政府辦公室 
    備案編號: 粵ICP備05079694號  網(wǎng)站標(biāo)識碼:4407830003  粵公網(wǎng)安備; 44078302000116
    開平市政府網(wǎng)公眾號
    開平發(fā)布政務(wù)微博
    一级a毛片免费观看久久精品,午夜福利视频韩国19禁,国产中文资源在线,丁香婷婷激情综合俺也去 高清亚洲美女一区 国产成人精品免费网站
  • 
    

    <div id="dewwc"><label id="dewwc"></label></div><form id="dewwc"><meter id="dewwc"></meter></form>